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什么是審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)有哪些

2025-9-15 22:07| 發(fā)布者: knnliang| 查看: 696| 評(píng)論: 0

摘要: 審計(jì)委員會(huì)是公司董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì),由董事組成,主要負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制和審計(jì)工作。以下是其核心職責(zé):1.監(jiān)督內(nèi)外部審計(jì)· 監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作質(zhì)量,提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。· 評(píng)估內(nèi)部審 ...
審計(jì)委員會(huì)是公司董事會(huì)下設(shè)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì),由董事組成,主要負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制和審計(jì)工作。

以下是其核心職責(zé):

1.監(jiān)督內(nèi)外部審計(jì)

· 監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作質(zhì)量,提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。
· 評(píng)估內(nèi)部審計(jì)工作的有效性,協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的協(xié)作。

2.審核財(cái)務(wù)信息與披露

· 審核公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,重點(diǎn)關(guān)注重大財(cái)務(wù)問(wèn)題和潛在舞弊風(fēng)險(xiǎn)。
· 監(jiān)督財(cái)務(wù)信息披露流程,確保符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

3.評(píng)估內(nèi)部控制

· 監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的建立、執(zhí)行和有效性,推動(dòng)內(nèi)部控制持續(xù)改進(jìn)。
· 對(duì)內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行調(diào)查和整改跟蹤,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

什么是審計(jì)委員會(huì),審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)有哪些

4.行使監(jiān)事會(huì)職權(quán)(部分公司)

· 在不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司中,審計(jì)委員會(huì)可能承接監(jiān)事會(huì)的部分職權(quán),如檢查公司財(cái)務(wù)、監(jiān)督董事和高管行為、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)等。

5.其他職責(zé)

· 審核重大財(cái)務(wù)決策(如會(huì)計(jì)政策變更、重大投資等)。
· 協(xié)調(diào)審計(jì)相關(guān)工作,確保公司治理的透明度和合規(guī)性。不同類(lèi)型的公司(如上市公司、國(guó)有企業(yè))在具體職責(zé)和權(quán)限上可能存在差異,具體以公司章程和相關(guān)法規(guī)為準(zhǔn)。

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